Determinazioni Dirigenziali

Dal 1 al 15 settembre

                                                     
                                                                                 
                                                       
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9800149 DETERMINAZIONE:SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI           
           COMUNALI-INDICENDA GARA APPALTO CONCORSO-PERIODO 1/1/99-31/           
           12/2000-IMPEGNO SPESA L. 434.240.000=IN ESECUZIONE DELIBERA           
           9806810/19 G.C. 13/8/98. PRIMO IMPEGNO SPESA L. 221.120.000=          
                                                           98-07225/01           
                                                                                 
   9800150 DETERMINAZIONE: SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI             
           COMUNALI-APPALTO CONCORSO N.36/96-PROROGA SERVIZIO FINO AL            
           31/12/98-IN ESECUZIONE DELIBERA G.C.9806810/19- IMPEGNO DI            
           SPESA LIRE 48.698.000=.                                               
                                                           98-07226/01           
                                                                                 
   9800151 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE.             
            INTEGRAZIONE FONDI. LIRE 50.000.000                                  
                                                           98-07244/01           
                                                                                 
   9800152 DETERMINAZIONE: ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO. UTILIZZO DAL 10           
           SETTEMBRE 1998 AL 9 SETTEMBRE 1999 DELLA SALA GRANDE  DEL             
           PICCOLO REGIO DELLA SALA DEL PAVONE DELLA SALA CAMINETTO DA           
           PARTE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI SPESA L. 75.000.000                    
                                                           98-07279/01           
                                                                                 
   9800153 DETERMINAZIONE: PRESENTAZIONE FILMATA DI TORINO E PIEMONTE A          
            S.FRANCISCO DI CORDOBA. AFFIDAMENTO ALLA P & P - PROMOTIO-           
            NAL PROJECT ITALIA. IMPEGNO DI SPESA LIRE 25.000.000                 
                                                           98-07311/01           
                                                                                 
   9800154 DETERMINAZIONE: SUPPORTER 98. INSTALLAZIONE STAND DELLA               
           CITTA'. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 45.600.000.=           
                                                           98-07313/01           
                                                                                 
   9800155 DETERMINAZIONE: PROGETTO"TORINO INTERNAZIONALE". PIANO STRA=          
           TEGICO PER LA PROMOZIONE DELLA CITTA'. AFFIDAMENTO ALLA ATL           
           TURISMO TORINO L.667.200.000. IMPEGNO SPESA L. 533.760.000=.          
                                                           98-07393/01           
                                                                                 
   9800156 DETERMINAZIONE: REVOCA  DETERMINAZIONE N.MECC.9806908/01 N.           
           CRON. 140 APPROVATA IL 5/8/98. ACQUISTO PAGINA PUBBLICITARIA          
           SU "MONOGRAFICO PIEMONTE". AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA            
           DI L. 24.000.000                                                      
                                                           98-07420/01           
                                                                                 
   9800157 DETERMINAZIONE: POLIZZA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI            
           PROFESSIONALI. CONSIGLIERI COMUNALI. IMPEGNO SPESA PER L'AN=          
           NO 1998/99. PROVVEDIMENTI. LIRE 9.000.000=.                           
                                                           98-07472/01           
                                                                                 
   9800158 DETERMINAZIONE:PROGETTO "PRONTA ESTATE 1998". CONCESSIONE             
           CONTRIBUTO AL MOVIMENTO CONSUMATORI ALLA FEDERCONSUMATORI AL          
           MOVIMENTO FEDERATIVO DEMOCRATICO IN ESECUZIONE DELLA DEL.             
           MECC.N. 6840/01 G.M. 4/8/98. IMPEGNO DI SPESA L. 40.000.000           
                                                           98-07498/01           
                                                                                 
   9800159 DETERMINAZIONE: XI EDIZIONE SALONE LIBRO. CONCESSIONE CONTRI          
           BUTO ALLA "FONDAZIONE SALONE LIBRO E MUSICA" IN ESECUZIONE            
           DELIBERAZIONE MECC.N.9806759/01 (G.C. 13/8/98). IMPEGNO               
           SPESA LIRE 350.000.000.                                               
                                                           98-07510/01           
                                                                                 
   9800160 DETERMINAZIONE CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA "SOCIETė ITALIANA          
            DI PEDIATRIA" PER ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO "SETTIMANA P          
           EDIATRICA NAZIONALE" IN ESEC. DELLA DELIB. DELLA GIUNTA COM.          
            DEL 13.8.98 N. 9807036/01-IMPEGNO SPESA L. 70.000.000                
                                                           98-07513/01           
                                                                                 
   9800161 DETERMINAZIONE: UTILIZZO TEATRO CARIGNANO IN OCCASIONE DELLA          
           SERATA IN ONORE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO IL            
           15 SETTEMBRE 1998.IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA                  
           L. 6.240.000=                                                         
                                                           98-07535/01           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI                                        
                                                                                 
   9800170 DETERMINAZIONE: ARCHIVIO STORICO. PREZZI DI VENDITA DI COPIE          
           DEL CATALOGO DI LEGATURE ANTICHE "L'ABITO DELLA MEMORIA"=             
                                                           98-07386/02           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE UMANE                                               
                                                                                 
   9802009 DETERMINAZIONE: COLLEGIO ARBITRALE DI DISCIPLINA. EMOLUMENTI          
           AI PRESIDENTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998.            
           L. 20.000.000=                                                        
                                                           98-07177/04           
                                                                                 
   9802025 DETERMINAZIONE: COMITATO PARI OPPORTUNITA'. AZIONI POSITIVE.          
           CORSO DI FORMAZIONE PER LE COMPONENTI. AFFIDAMENTO AL                 
           CONSORZIO PER LA CONSULENZA E LA FORMAZIONE U.S.A.S. IMPEGNO          
           (L. 8.000.000)                                                        
                                                           98-07255/04           
                                                                                 
   9802058 DETERMINAZIONE - SERVIZIO CENTRALE AFFARI ISTITUZIONALI -             
           SETTORE ARCHIVIO STORICO - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO             
           PER 6 MESI DI N. 4 OPERATORI SERVIZI GENERALI. L.72.765.692=          
                                                           98-07388/04           
                                                                                 
   9802070 DETERMINAZIONE. INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORINO          
           DELLA SIG.RA MAO ANNAMARIA DIPEDENTE DELL'IPAB CASA DI RIPO-          
           SO RENZO MERLINO DI ORMEA.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB.            
           G.C. 14.7.98 MECC.9805981/04. L. 10.426.400                           
                                                           98-07415/04           
                                                                                 
   9802073 DETERMINAZIONE - DIVISIONE SERVIZI CIVICI. SETTORE COMMERCIO          
           ASSUNZIONE DI N. 5 OPERATORI SERVIZI GENERALI A TEMPO DETER-          
           MINATO PER MESI 6.  L. 90.957.120.                                    
                                                           98-07452/04           
                                                                                 
   9802090 DETERMINAZIONE - COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI PROFES-            
           SIONALI DEL SEGRETARIO GEN.LE DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONA-           
           RI FORMALMENTE DESIGNATI QUALI RESP. DI PROCED. IMP.SPESA             
           DI COMPLESSIVE L.364.050.000. ANNUE 182.025.000.=                     
                                                           98-07537/04           
                                                                                 
   9802091 DETERMINAZIONE - COPERTURA ASSICURATIVA DEI RISCHI PROF.LI            
           DEL SEGR. GENERALE DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI FORMALMEN-          
           TE DESIGNATI QUALI RESPONSABILI DI PROCED. PROROGA POLIZZA            
           N.87049. IMP. SPESA COMPLESSIVE LIRE 50.000.000.=                     
                                                           98-07540/04           
                                                                                 
   9802100 DETERMINAZIONE - INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEL COMUNE DI TORI-          
           NO DELLA SIGNORA BONGIOANNI CARMELA. DIPENDENTE DEL COMUNE            
           DI GRUGLIASCO. RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA.                            
                                                           98-07556/04           
                                                                                 
   9802112 DETERMINAZIONE. CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 3          
           POSTI NEL PROFILO PROFESS.LE DI RESP. NUCLEO PROGETTAZIONE -          
           INGEGNERE ELETTRONICO - CONCORSO N. 656. AUTORIZZAZIONE AS-           
           SUNZIONE E IMPEGNO DI SPESA L. 11.857.200.                            
                                                           98-07560/04           
                                                                                 
   9802122 DETERMINAZIONE - ART.51 BIS DELLA L.142/90 INTRODOTTO DAL-            
           L'ART.6 COMMA 10 DELLA L.127/97 NOMINA DEL DIRETTORE GENERA-          
           LE. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZ. DELIBER. G.C. 8.9.98 (MECC.           
           9807512/04) LIRE 1.237.475.000.=                                      
                                                           98-07582/04           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI CONTRATTI E APPALTI                                
                                                                                 
   9801497 DETERMINAZIONE:05/120-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           L'ACQUISTO DI BACHECHE - TABELLONI PORTA-AVVISI E LAVAGNE             
           SPECIALI PER SERVIZI DIVERSI. SPESA L. 22.406.700.                    
                                                           98-06773/05           
                                                                                 
   9801620 DETERMINAZIONE: 05/470-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA.              
           STAMPA DI REGISTRI E VELINE PER ATTI DI STATO CIVILE PER              
           IL 1999.SPESA L. 14.435.210.                                          
                                                           98-07246/05           
                                                                                 
   9801639 DETERMINAZIONE:05/120-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI            
           RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MISURATORI DI VELOCITA'. SPESA          
           L. 6.000.000.=                                                        
                                                           98-07314/05           
                                                                                 
   9801640 DETERMINAZIONE:05/260-ULTERIORE IMPEGNO PER IL SERVIZIO DI            
           RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONDIZIONATORI E VENTILATORI            
           DI VARI TIPI E MODELLI. SPESA L. 5.400.000.=                          
                                                           98-07315/05           
                                                                                 
   9801641 DETERMINAZIONE:05/260-ULTERIORE IMPEGNO PER LA RIPARAZIONE            
           E MANUTENZIONE DI LUCIDATRICI BATTITAPPETI ASPIRAPOLVERI E            
           LAVAPAVIMENTI DI VARI TIPI E MODELLI. SPESA L. 4.800.000.=            
                                                           98-07316/05           
                                                                                 
   9801647 DETERMINAZIONE:05/710-IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI             
           MENSA PER DIPENDENTI COMUNALI. SPESA L. 400.000.000.=                 
                                                           98-07362/05           
                                                                                 
   9801648 DETERMINAZIONE: 05/350 - AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA             
           PER LA FORNITURA DI ARTICOLI TECNICI. IMPEGNO DI SPESA LIRE           
           19.299.386.=                                                          
                                                           98-07363/05           
                                                                                 
   9801649 DETERMINAZIONE:05/110-AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA PER            
           LA FORNITURA DI ARREDI OCCORRENTI ALLA CIRCOSCRIZIONE IV.             
           FINANZIAMENTO. SPESA L. 25.560.000.=                                  
                                                           98-07364/05           
                                                                                 
   9801691 DETERMINAZIONE:05-IMPEGNO 1998-COMMISSIONI COMUNALI PER AC=           
           QUISTO MEDIANTE APPALTO CONCORSO. L. 15.000.000.                      
                                                           98-07522/05           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                             
                                                                                 
   9800361 DETERMINAZIONE: ATTIVITA' DI MUSICA DANZA E CINEMA ANNO               
           SCOLASTICO 1998/99. AFFIDAMENTI E IMPEGNO SPESA LIRE                  
           77.765.312=.                                                          
                                                           98-06644/07           
                                                                                 
   9800380 DETERMINAZIONE: IMPEGNO SPESA LIRE 756.000.000= IVA COMPRESA          
           PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE DELL'OBBLIGO          
           IN ESEC.DEL. G.C. DEL 4/8/98 N.MECC. 9806548/07.                      
           FINANZIAMENTO                                                         
                                                           98-07023/07           
                                                                                 
   9800381 DETERMINAZIONE: IMPEGNO SPESA LIRE 528.000.000= IVA COMPRESA          
           PER ACQUISTO ARREDI VARI OCCORRENTI ALLE SCUOLE MATERNE E             
           AGLI ASILI NIDO IN ESEC.DEL. G.C. 4/8/98 N.MECC. 9806619/07.          
           FINANZIAMENTO                                                         
                                                           98-07024/07           
                                                                                 
   9800397 DETERMINAZIONE: LABORATORIO/SOGGIORNO "CITTA' DI TORINO" IN           
           LOANO. SERVIZIO DI TRASPORTO PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI              
           SPESA PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE. SPESA LIRE 9.239.995=          
                                                           98-07252/07           
                                                                                 
   9800398 DETERMINAZIONE: REFEZIONE NELLE SCUOLE DELL'OBBLIGO. PROROGA          
           DELL'AFFIODAMENTO DEL LOTTO IV ALLA DITTA CAMST S.R.L.                
           SPESA LIRE 208.000.000=.                                              
                                                           98-07253/07           
                                                                                 
   9800400 DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI TRASPORTI          
           SCOLASTICI SOCIO EDUCATIVI. AFFIDAMENTO 1998-2000 ALL'AZIEN-          
           DA SPECIALE ATM. SPESA DI LIRE 3.510.000.000=. IMPEGNO DI             
           SPESA LIRE 1.755.000.000=.                                            
                                                           98-07263/07           
                                                                                 
   9800401 DETERMINAZIONE: CONSORZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI SOG-          
           GIORNO DI PRACATINAT. COMUNITA' MONTANA VALLI CHISONE E GER-          
           MANASCA. UTILIZZO DEL LABORATORIO CITTA' DI TORINO IN LOANO.          
           AUTORIZZAZIONE.                                                       
                                                           98-07285/07           
                                                                                 
   9800402 DETERMINAZIONE: ANNO 1998. SCAMBI SCOLASTICI NAZIONALI ED             
           INTERNAZIONALI. FORNITURA PASTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.          
           LIRE 6.000.000=.                                                      
                                                           98-07286/07           
                                                                                 
   9800403 DETERMINAZIONE: SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE SERVIZI COMUNA          
           LI. INDICENDA GARA PER APPALTO CONCORSO 1/01/99-31/12/2000.           
           IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.9806810/19 G.C. 13/8/98.             
           IMPEGNO SPESA LIRE 17.400.000= IVA COMPRESA.                          
                                                           98-07321/07           
                                                                                 
   9800404 DETERMINAZIONE: SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI             
           COMUNALI. APPALTO CONCORSO N.36/96. PROROGA DEL SERVIZIO AL           
           31/12/98. IMPEGNO SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC. 9806810/19 G.C.           
           13/8/98. IMPEGNO SPESA LIRE 2.223.000=.                               
                                                           98-07322/07           
                                                                                 
   9800408 DETERMINAZIONE:ACQUISTO RISTAMPE DI LIBRI IN BRAILLE DA FOR-          
           NITORI DIVERSI RICHIESTI DA STUDENTI NON VEDENTI. AFFIDAMEN-          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA. LIRE 2.818.224=.                             
                                                           98-07365/07           
                                                                                 
   9800410 DETERMINAZIONE: SPESA L.1.936.099.200 IVA COMPRESA PER NOLEG          
           GIO BIANCHERIA IN USO SCUOLE MATERNE  E CESM ANNI 99 E 2000           
           ESECUZ.DELIBERA G.C.4/8/98 MECC.9806547/07. IMPEGNO LIMITATO          
           A LIRE 1.632.000.000=. REVOCA DETERMINA N.MECC. 9807022/07.           
                                                           98-07394/07           
                                                                                 
   9800416 DETERMINAZIONE: AFFITTO SALA CINEMA MASSIMO PER INCONTRO              
           PRESENTAZIONE FASCICOLI "CRESCERE IN CITTA'". AFFIDAMENTO A           
           TRATTATIVA PRIVATA AL MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA.                     
           LIRE 400.000=.                                                        
                                                           98-07438/07           
                                                                                 
   9800419 DETERMINAZIONE: TRASPORTI SCOLASTICI. ACQUISTO BIGLIETTI DAI          
           T.T. - A.T.M. - LIRE 15.330.000=.                                     
                                                           98-07539/07           
                                                                                 
   9800420 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA SERVIZI DI           
           TRASPORTO PER SCUOLABUS DELLE SCUOLE MATERNE E SUPERIORI              
           NONCHE' PER INIZIATIVE VARIE SCUOLE DELL'OBBLIGO. PERIODO             
           SETT. - DIC. 1998. LIRE 78.222.100=.                                  
                                                           98-07553/07           
                                                                                 
   9800424 DETERMINAZIONE: SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI. SUPPLENZE TEM-          
           PORANEE AD INSEGNANTI PER SERVIZIO DI SOSTEGNO PORTATORI DI           
           HANDICAP. INSERIMENTO NOMADI E SCUOLA INTEGRATA. A.S. 98/99.          
           PROVVEDIMENTI. LIRE 492.455.800=.                                     
                                                           98-07606/07           
                                                                                 
   9800428 DETERMINAZIONE: GESTIONE INTEGRATA TRASPORTI SOCIO EDUCATIVI          
           CONSEGUENTE AFFIDAMENTO ALL'AZIENDA SPECIALE A.T.M. SERVIZIO          
           ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI. IMPEGNO SPESA   L I R E              
           297.203.843=.   REVOCA DETERMINAZIONE N.MECC. 9807469/07.             
                                                           98-07667/07           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE PATRIMONIO                                                  
                                                                                 
   9800950 DETERMINAZIONE: S.FI.P. S.P.A. - TERRENO COMUNALE SITO IN             
           STRADA AEROPORTO - RINNOVO CONCESSIONE.                               
                                                           98-07100/08           
                                                                                 
   9800953 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE ALLA SIG.RA PELLEGRINO RITA.          
           ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA           
           157.                                                                  
                                                           98-07112/08           
                                                                                 
   9801010 DETERMINAZIONE: LOCALI DI PROPRIETA' PRIVATA CONDOTTI IN              
           LOCAZIONE DALLA CITTA'. ONERI ACCESSORI. IMPEGNO DELLA SPESA          
           IMPORTO LIRE 297.525.000.                                             
                                                           98-07376/08           
                                                                                 
   9801011 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. CARMINIO FELICE AL=           
           LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA             
           157.                                                                  
                                                           98-07377/08           
                                                                                 
   9801012 DETERMINAZONE: SERVIZIO DI VIGILANZA DISCONTINUA ARMATA  DI           
           SCORTA VALORI E DI PIANTONAMENTO ARMATO DI STABILI E BENI             
           COMUNALI PER L'ANNO 1999 - SPESA L. 3.653.035.500.                    
           IMPEGNO L. 2.294.100.000. V/DET.99/4901/08.                           
                                                           98-07378/08           
                                                                                 
   9801017 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. FRANCHI DANIELE AL=           
           LOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA BALME 47             
           BIS.                                                                  
                                                           98-07444/08           
                                                                                 
   9801018 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE IN CAPO AL SIGNOR MATTINA             
           FRANCESCO ALLOGGIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA          
           PIANEZZA 153.                                                         
                                                           98-07449/08           
                                                                                 
   9801019 DETERMINAZIONE: NUOVA LOCAZIONE AL SIG. LODETTI LUIGI ALLOG=          
           GIO DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN TORINO VIA PIANEZZA 151.           
                                                           98-07451/08           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9800189 DETERMINAZIONE:CIRC.6 ESPROPRIO IMMOBILI COMPRESI NEL P.I.P.          
           ABBADIA DI STURA - SOC.SIM. IMM.RE ESECUZIONE SENTENZA -              
           REVOCA DETERMINAZIONE N.107/98 MECC.9803356/09 IMPEGNO SPESA          
           L.84.931.086. IN ESEC. DELLA DEL. 28/7/98 MECC. 9805752/09            
                                                           98-06794/09           
                                                                                 
   9800190 DETERMINAZIONE:P.P.VERNA-ESPROPRIO IMMOBILI USO SISTEMAZIONE          
           STRADALE-LOTTO C-IMPEGNO SPESA L.67.724.509 CESSIONI VOLONT.          
           GHIVARELLO E PETRATTO L.30.256.091-BERTINETTO L.33.335.075 E          
           V.GIORDANO D.BERTINETTO L.4.133.343 ESEC.DELIB.M.9806060/09           
                                                           98-06792/09           
                                                                                 
   9800191 DETERMINAZIONE: ESPROPRIO IMMOBILI DESTINATI COSTRUZIONE COM          
           PLESSO SPORTIVO TRA V.DANDOLO-PERTINACE-DON GRAZIOLI-C.ORBAS          
           SANO. PROPRIETA SIGG. BOSIO E PAROLA G. ACCORDI TRANSATTIVI.          
           IMPEGNO SPESA L.9.914.361.420 ESEC.DEL.G.C.28/7/98 MECC.6049          
                                                           98-06791/09           
                                                                                 
   9800197 DETERMINAZIONE. ESPROPRIO IMMOBILI SITI NEL TRATTO COMPRESO           
           TRA CORSO FRANCIA E VIA VANDALINO DESTINATI ALL'AMPLIAMENTO           
           DI C.SO MARCHE.RIFIUTO INDENNITA SOC.SIMET.REVOCA DERMINA N.          
           151/98A.U.(MECC.N.9805750/09).IMPEGNO SPESA L.10.994.000.             
                                                           98-07057/09           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE EDILIZIA E URBANISTICA                                              
                                                                                 
   9800060 DETERMINAZIONE: CONVENZIONE TRA LA CITTA' ED IL COMUNE DI             
           GRUGLIASCO EX ART. 8 LEGGE 25/80 - CONGUAGLIO DEL COSTO DEL-          
           LE AREE - LIRE 546.288.309= IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIO-          
           NE G.C. 16/9/97 MECC. 9705686/12.                                     
                                                           98-06011/12           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9800173 DETERMINAZIONE: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI). INCA=          
           RICO PROF.LE AI GEOMETRI INDIVIDUATI DAL COLLEGIO GEOMETRI            
           TORINO E PROVINCIA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA=          
           ZIONE G.C. DEL 4/8/98 N.MECC. 9806761/13 L.840.600.000=.              
                                                           98-07358/13           
                                                                                 
   9800180 DETERMINAZIONE D10 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (T.A.R.S.U.)           
           RIMBORSO DEL TRIBUTO IN ESECUZIONE DI SENTENZE DEL TRIBUNALE          
           ORDINARIO DI TORINO. IMPEGNO DI SPESA L. 30.463.419.                  
                                                           98-07586/13           
                                                                                 
   9800181 DETERMINAZIONE D10 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE PER LA RISCOS          
           SIONE DEI TRIBUTI. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO              
           1998. L. 300.000.000.                                                 
                                                           98-07587/13           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9800163 DETERMINAZIONE:INSERIMENTO LAVORATIVO SOGGETTI SVANTAGGIATI.          
           SERVIZIO PULIZIA BIENNALE LOCALI COMUNALI V.GARIBALDI 23.AF-          
           FIDAMENTO E IMPEGNO SPESA IN ESEC. DELIB.G.C. 21/7/98 MECC.           
           9805881/21. AFFIDAMENTO L. 117.849.600. SPESA L. 5.000.000.           
                                                           98-07251/16           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIVICI E TRIBUTI                                            
                                                                                 
   9800179 DETERMINAZIONE: VENDITA A TITOLARI DI LICENZA PER SERVIZIO            
           PUBBLICO DA PIAZZA CON AUTOVETTURA DI BLOCCHETTI  TURNI  E            
           DETERMINAZIONE DEL PREZZO.                                            
                                                           98-07546/17           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI                                         
                                                                                 
   9800254 DETERMINAZIONE: GIORNATA DI STUDIO SUI MINORI EXTRA-COMUNITA          
           RI. IMPEGNO DI SPESA L.1.133.000=.                                    
                                                           98-07183/19           
                                                                                 
   9800255 DETERMINAZIONE: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 204          
           (MECC. 9805764/19) - IMPEGNO DI SPESA L.3.232.800=.                   
                                                           98-07184/19           
                                                                                 
   9800256 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE NEI SERVIZI          
           COMUNALI. INDICENDA GARA PER APPALTO CONCORSO.PERIODO 1/1/99          
           31/12/2000. IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DEL.N. MEC. 9806810/19          
           G.C. 13/8/98. IMPEGNO DI SPESA L.262.300.000=.                        
                                                           98-07199/19           
                                                                                 
   9800264 DETERMINAZIONE: COPERTURA ASSICURATIVA DAL 1/1/99 AL 31/3/99          
           MODIFICA IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC          
           9708159/19 GIUNTA COMUNALE DEL 28/11/97 L. 33.595.601=.               
                                                           98-07233/19           
                                                                                 
   9800265 DETERMINAZIONE: SERVIZI PER DISABILI ULTRAQUATTORDICENNI.             
           SOGGIORNO ESTIVO ORGANIZZATO DAL RAGGRUPPAMENTO HANDY CAP -           
           IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 10.857.600=.                                 
                                                           98-07234/19           
                                                                                 
   9800266 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE CITTA' ATTIVITA' FORMATIVE DI          
           ASS. SOC. CONTRIBUTO SCUOLA SERVIZIO SOCIALE U.N.S.A.S AI             
           SENSI DELLA CONVENZIONE TRIENNALE PERIODO 98/2001. IMPEGNO            
           SPESA ESEC. DEL.N.MECC. 9807003/19.G.C.13/8/98 L.188.000.000          
                                                           98-07240/19           
                                                                                 
   9800266 DETERMINAZIONE: ASSICURAZIONE C.R.T. ALLIEVI SCUOLA FORMAZIO          
           NE EDUCATORI PROFESSIONALI (S.F.E.P.) - IMPEGNO DI SPESA              
           L. 673.000=.                                                          
                                                           98-07242/19           
                                                                                 
   9800267 DETERMINAZIONE: SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI.APPALTO N.95/94          
           SOGGIORNI ESTIVI E MODIFICA LOTTO N. 17 IN ESECUZIONE DELLA           
           DEL. MECC. N. 9806909/19 DELLA G.C. DEL 13/8/98. IMPEGNO DI           
           SPESA L.60.288.890=.                                                  
                                                           98-07228/19           
                                                                                 
   9800269 DETERMINAZIONE: PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IM          
           PEGNO DI SPESA PER L'ANNO 1998. LIRE 39.000.000=.                     
                                                           98-07265/19           
                                                                                 
   9800270 DETERMINAZIONE: PROGETTO ESTERNO DI AUTONOMIA GUIDATA IN FA-          
           VORE DEL NUCLEO FAMILIARE M.M. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE               
           3.744.000.=                                                           
                                                           98-07277/19           
                                                                                 
   9800271 DETERMINAZIONE: COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DI ESECUTORI SO          
           CIO - ASSISTENZIALI DA AVVIARE AL LAVORO A TEMPO DETERMINATO          
           -L. 602.559=.                                                         
                                                           98-07359/19           
                                                                                 
   9800272 DETERMINAZIONE: SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - ASSISTENTE SO-          
           CIALE A TEMPO DETERMINATO PER 6 MESI - NOVO SILVIA - PROROGA          
           PERIODO DI SERVIZIO - L. 11.489.932=.                                 
                                                           98-07360/19           
                                                                                 
   9800273 DETERMINAZIONE: SERVIZIO TRASPORTO MEDIANTE TAXI E MEZZI AT-          
           TREZZATI PER PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE E PER CIECHI ASSO-          
           LUTI. COMMISSIONI MEDICHE PER ANNI 98 E 99.IMPEGNO DI SPESA           
           IN ESEC. DEL. MECC.N. 9807185/19 G.C. 1/9/98 L. 30.000.000=.          
                                                           98-07404/19           
                                                                                 
   9800275 DETERMINAZIONE: GITA TURISTICA ANZIANI ISTITUTO BUON RIPOSO           
           IMPEGNO DI SPESA L. 550.000=.                                         
                                                           98-07464/19           
                                                                                 
   9800276 DETERMINAZIONE: LICITAZIONE PRIVATA-INDIZIONE FORNITURA E PO          
           SA IN OPERA N. 3 PREFABBRICATI AD USO DORMITORIO PER PERSONE          
           SENZA FISSA DIMORA - IMPEGNO DI SPESA L. 1.290.000.000 IN             
           ESEC. DEL. G.C. 8/9/98 N.MECC. 9807458/19.                            
                                                           98-07554/19           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800266 DETERMINAZIONE:ASSOCIAZIONE SOS ANIMALI. RITIRO MANTENIMENTO          
           STERILIZZAZIONE E CURE GATTI RANDAGI E DI PROPRIETA'IN SITUA          
           ZIONE DI EMERGENZA. IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA-          
           ZIONE N. 9806003/21. SPESA DI LIRE 3.000.000.                         
                                                           98-07282/21           
                                                                                 
   9800267 DETERMINAZIONE:CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE PERVISIONE.  IMPE          
           GNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC. N.9803441/21           
           DELLA G.C. DEL 12/5/98.SPESA DI LIRE 35.000.000                       
                                                           98-07215/21           
                                                                                 
   9800271 DETERMINAZIONE: CONFERENZA "NEW PARTERSHIP FOR ACTION". AFFI          
           DAMENTO ALL'ASSOCIAZIONE YOUTH FOR HABITAT. IMPEGNO DI SPESA          
           IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9805151/21 G.C. DEL 17.          
           6.98. SPESA DI LIRE 66.400.000=                                       
                                                           98-07304/21           
                                                                                 
   9800272 DETERMINAZIONE: CONFERENZA "NEW PARTERSHIP FOR ACTION". AFFI          
           DAMENTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI FORMAZIONE DELL'ILO. IM-          
           PEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. MECC. 9805151/          
           21 DEL 17.6.98. SPESA DI L. 260.000.000=.                             
                                                           98-07302/21           
                                                                                 
   9800286 DETERMINAZIONE: BONIFICA AREA BASSE DI STURA. ANALISI E SON=          
           DAGGI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELLA            
           DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL 08/09/1998 (MECC. 9807372/21).           
           SPESA LIRE 127.200.000                                                
                                                           98-07521/21           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE RISORSE FINANZIARIE                                         
                                                                                 
   9800051 DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA LOTTO III - RICO=          
           NOSCIMENTO DI DEBITO - SPESA L. 3.198.935.855. FINANZIAMENTO          
           CON ECONOMIE MUTUO E B.O.C. - MODIFICA FINANZIAMENTO DELIBE=          
           9805993/59                                                            
                                                           98-06813/24           
                                                                                 
   9800052 DETERMINAZIONE:ROGITO CONTRATTO MUTUO  L.35.036.740.000 CON           
           BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (N.1566).AFFIDAMENTO IN=          
           CARICO AL NOTAIO DOTT.FERNANDA PEROSINO IN ESEC.DELIB. G.C.           
           13/8/98 N.MECC.9806867/24- SPESA L. 12.000.000=                       
                                                           98-07370/24           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9800397 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.VENDITA RISTAM          
           PA ANASTATICA VOLUME "CATALOGO UFFICIALE" PRESSO PUNTO VENDI          
           TA GALLERIA ARTE MODERNA E BORGO MEDIOEVALE.AFFIDAMENTO E IM          
           PEGNO SPESA L.600.000.REVOCA DETERM.N.9806374/26 DEL 15/7/98          
                                                           98-07084/26           
                                                                                 
   9800405 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO MEDIOEVALE.AFFIDAMENTO IN          
           CARICO RISCONTRO INVENTARIALE A DR.SSA COSTANZO MARIA PAOLA           
           N ESECUZ.DELIB.MECC.9706669/26DEL 16/10/97. INTEGRAZIONE DIF          
           FERENZA CONTRIB.PREVIDENZIALE.IMPEGNO DI SPESAL.177.334.              
                                                           98-07139/26           
                                                                                 
   9800408 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.BORGO E ROCCA MEDIOEVALE. OPERE          
           RECUPERO DELLA STRUTTURA E RESTAURO FACCIATA DELLA CHIESA             
           CON CONTRIBUTO REGIONE PIEMONTE (DGR 122-11633 DEL 6/8/96).           
           APPROVAZIONE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. L.52.580.000=.          
                                                           98-07151/26           
                                                                                 
   9800410 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.GALLERIA ARTE MODERNA E CONTEM=          
           PORANEA.TRADUZIONE TESTI CATALOGO DAVID HOCKNEY.RETROSPETTI           
           VA OPERA FOTOGRAFICA.AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI IN           
           ESEC.DELIB.13/8/98 N.9807040/26.IMPEGNO DI SPESA L.8.495.168          
                                                           98-07166/26           
                                                                                 
   9800412 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.REGISTRAZIONE DEL NUOVO MARCHIO          
           DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA.AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SO-           
           CIETA' JACOBACCI E PERANI.IMPEGNO DI SPESA L.4.004.000=               
                                                           98-07231/26           
                                                                                 
   9800415 DETERMINAZIONE:SETTORE BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI           
           ORIENTALISTI ITALIANI. CENTO ANNI DI ESOTISMO. 1830-1940"             
           FORNITURA A NOLEGGIO DI ATTREZZATURE AUDIOVISIVE E IMPIANTO           
           VOCE. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. (L.18.768.000=)                 
                                                           98-07247/26           
                                                                                 
   9800416 DETERMINAZIONE:BENI CULTURALI E MOSTRE.MOSTRA "GLI ORIENTA-           
           LISTI ITALIANI".REALIZZAZIONE DI SPOT RADIOFONICI E TELEVI-           
           SIVI-PIANIFICAZIONE ACQUISIZIONE E GESTIONE SPAZI.AFFIDAMEN-          
           TO E IMPEGNO DI SPESA LIMITATO A L.60.000.000=                        
                                                           98-07248/26           
                                                                                 
   9800420 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA GRUPPO            
           BODINO PER LA REALIZZAZIONE DELLE DIDASCALIE E DEI SUPPORTI           
           PER IL RIALLESTIMENTO DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA. IMPEGNO          
           DI SPESA L.49.786.337=                                                
                                                           98-07348/26           
                                                                                 
   9800422 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. INCARICHI DI CONSU-          
           LENZA TECNICA PER SAGGI STRATIGRAFICI DEL CORPO JUVARRIANO            
           DI PALAZZO MADAMA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE DELLA G.C. DEL          
           13/08/98 N.MECC. 9806988/26 L.33.282.000=                             
                                                           98-07373/26           
                                                                                 
   9800423 DETERMINAZIONE: BENI CULTURALI E MOSTRE. MOSTRA "GLI ORIENTA          
           LISTI ITALIANI". SPESA PRESUNTA PER SIAE SU BIGLIETTI DI IN-          
           GRESSO ALLA MOSTRA. IMPEGNO DI SPESA (L. 12.000.000=)                 
                                                           98-07401/26           
                                                                                 
   9800426 DETERMINAZIONE: SETTORE MUSEI E SETTORE BENI CULTURALI E MO-          
           STRE. PERSONALE DIPENDENTE INVIATO IN MISSIONE. IMPEGNO DI            
           SPESA PER IL 1998 (L. 18.907.000=)                                    
                                                           98-07435/26           
                                                                                 
   9800427 DETERMINAZIONE:SETTORE MUSEI.VENDITA PRESSO IL PUNTO VENDITA          
           DELLA GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA E ALLA PALAZZI          
           NA DI CACCIA DI STUPINIGI DEL MANIFESTO RELATIVO ALLA MOSTRA          
           "GLI ORIENTALISTI ITALIANI.CENTO ANNI DI ESOTISMO 1830-1940"          
                                                           98-07436/26           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800307 DETERMINAZIONE C.3 M.S. PIANO III VIA VIGONE 80 MAGGIORI O-           
           PERE ENTRO QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE L. 80.340.000= ADE-          
           GUAMENTO IVA L. 33.478.181= ESEC DELIBERA G.C. 01.09.98 MECC          
           9806940/30 IMPEGNO SPESA L.113.818.181 FINANZ.ECONOMIE MUTUI          
                                                           98-07356/30           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800283 DETERMINAZIONE. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTI-          
           CI. CIRCOSCRIZIONE 9. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. IM-           
           PEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. N. MECC. 9805859/31. IMPORTO           
           L. 886.842.670=.                                                      
                                                           98-06814/31           
                                                                                 
   9800286 DETERMINAZIONE. NORMALIZZAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHI-          
           TETTONICHE IN EDIFICI SCOL. CIRC.3-4-7-9. ULTERIORI OPERE.V           
           OBBLIGO. PROROGA TERMINI. IMP. SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA           
           G.C. 07.07.98 N.M. 9805583/31. IMPORTO L. 32.730.000=.                
                                                           98-06967/31           
                                                                                 
   9800287 DETERMINAZIONE.MANUTENZ. STRAORD. EDIF. SCOL. DI PROPRIETA'           
           COMUNALE DELLA CIRC. 5.BIL.1993.NOMINA COLLAUDATORE.FINANZIA          
           MENTO.IMPEGNO DI SPESA IN ESEC. DELIB. G.C. DEL 17.03.1998 N          
           .M. 9801497/31 ES. DAL 07.04.1998. IMPORTO L. 5.272.012.=             
                                                           98-06976/31           
                                                                                 
   9800290 DETERMINAZIONE:ULTERIORI OPERE ORDINARIA MANUTENZ. E INTER-           
           VENTI DI BONIFICA DA AMIANTO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI PRO          
           PRIETA' DEL COMUNE ANNO 1998. IMPEGNO SPESA IN ESECUZ.DELIB.          
           9804948/31 DELLA G.C. 30/06/1998. IMPORTO L. 38.329.416=              
                                                           98-07094/31           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800234 DETERMINAZIONE:LAVORI VARI DI ELIOGRAFIA E COPISTERIA. AFFI-          
           DAMENTO ALLA DITTA SIREA S.R.L. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA.           
           IMPORTO L.20.000.000= (IVA COMPRESA)                                  
                                                           98-06702/33           
                                                                                 
   9800259 DETERMINAZIONE: IMPEGNO DI L.11.938.896 PER INCARICO PROFES-          
           SIONALE DI COORD. PER LA PROGETTAZIONE IN MATERIA DI SICUREZ          
           ZA L.494/96 GEOM. BOIDO.LAVORI DI BORGO CAMPIDOGLIO RIQUALIF          
           AMBIENTALE LOTTO I E II IN ESEC. DELIBERA MECC. 9806727/33            
                                                           98-07155/33           
                                                                                 
   9800260 DETERMINAZIONE:INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL-          
           LE PAVIMENTAZIONI VEICOLARI DI CORSO CHIERI.MAGGIORI OPERE            
           NELL'AMBITO DEL QUINTO CONTRATT. FINANZ. CON RIBASSO DI GARA          
           IMPORTO L.19.745.510 IVA COMPRESA.IN ESEC. DELIB. 9806723/33          
                                                           98-07181/33           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800202 DETERMINAZIONE-INCARICO PROFESSIONALE COLLAUDO  ING.VECCHIA.          
           IMPEGNO DI SPESA IN   ESECUZ.DELIBER.    N.MECC. 9801976/34.          
           GIUNTA COMUNALE DEL 21 APRILE 1998. FINANZIAMENTO .IMPORTO            
           L. 3.342.744.                                                         
                                                           98-06039/34           
                                                                                 
   9800249 DETERMINAZIONE:MANUTENZIONE PERIODICA ALVEI E RIVI COLLINARI          
           NEL TERRITORIO CITTADINO. IMPEGNO  SPESA  COMPLESSIVA LIRE            
           400.000.000 IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNA=          
           LE 18 DICEMBRE 1997 N.MECC. 9709667/34.                               
                                                           98-06779/34           
                                                                                 
   9800282 DETERMINAZIONE: SECONDO INTERVENTO URGENTE PER  SALVAGUARDIA          
           PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITA' IN CONSEGUENZA A  MOVIMENTO            
           FRANOSO STRADA FENESTRELLE. PERFEZ.TO AFFIDAM. E IMPEGNO SPE          
           SA L. 250.000.000 IN ESEC. DELIB.G.C.2-9-98 MECC.9807187/34.          
                                                           98-07505/34           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800299 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 E SUCC. - COLLABORAZIONE SOC.          
           TECNOCONS - IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIO-          
           NE G.C. 28/07/98 N. MECC. 9806262/35 - LIRE 144.000.000.=.            
                                                           98-07167/35           
                                                                                 
   9800301 DETERMINAZIONE - D.LGS. 494/96 - CORSO N. 4 PER COORDINATORI          
           PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - AFFIDA-          
           MENTO A EDILSCUOLA - IMPEGNO DI SPESA L. 60.000.000.=.                
                                                           98-07203/35           
                                                                                 
   9800304 DETERMINAZIONE - D.LGS. 626/94 - INTERVENTI FORMATIVI DI              
           BASE SULLA SICUREZZA PER PERSONALE TECNICO DI VIII LIVELLO            
           DI NUOVA ASSUNZIONE. AFFIDAMENTO ALLO CSAO. IMPORTO COMPLES-          
           SIVO L. 18.000.000.=.                                                 
                                                           98-07267/35           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800173 DETERMINAZIONE: ULTERIORE ABBONAMENTO A RIVISTE PER LA DIVI-          
           SIONE MOBILITA' PER L'ANNO 1998. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE             
           90.000=.                                                              
                                                           98-06937/39           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CIMITERIALI                                                 
                                                                                 
   9800061 DETERMINAZIONE:CIMITERI CITTADINI.SERVIZI DI MANUTENZIONE DI          
           AREE E SEPOLTURE PERIODO 1/1/99-31/12/2000. IN ESECUZ.DELIB.          
           MECC.9806422/40 G.C. DEL 28/7/98. IMPEGNO LIMITATO A LIRE             
           10.778.600.000= IMPORTO L.13.887.163.920=                             
                                                           98-07170/40           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI CULTURALI                                                   
                                                                                 
   9800411 DETERMINAZIONE: SETTEMBRE MUSICA 1998.INCARICO AL PROF.ENZO           
           ROSTAGNO PER CURATELA SCIENTIFICA E CESSIONE DIRITTI AUTORE           
           PER PUBBLICAZIONE VOLUME SULLA MUSICA CINESE IN ESECUZIONE            
           DELIBERAZIONE G.C.MECC.9806212/45 DEL 28.7.98. L.17.176.000.          
                                                           98-07214/45           
                                                                                 
   9800413 DETERMINAZIONE. SETTEMBRE MUSICA 1998.VENDITA E DISTRIBUZIO           
           NE DELLE COPIE ACQUISTATE DALLA CITTA' DEL VOLUME DEDICATO            
           ALLA MUSICA CINESE PUBBLICATO IN OCCASIONE DEL FESTIVAL.              
                                                           98-07249/45           
                                                                                 
   9800414 DETERMINAZIONE. AFFIDAMENTO PER I SERVIZI DI 1) SEGRETERIA E          
           ACCOGLIENZA DEL FORUM SUI DIRITTI UMANI 2) PROMOZIONE DELLA           
           MANIFESTAZIONE "IDENTITA'E DIFFERENZA" 3) VIGILANZA NOTTUR            
           NA. IMPEGNO DI SPESA L.35.760.000.                                    
                                                           98-07258/45           
                                                                                 
   9800417 DETERMINAZIONE.CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DIVERSE PER LA              
           REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A CARATTERE MUSICALE.IMPEGNO DI           
           SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC. 9806433/45 GIUNTA           
           COMUNALE DEL 28.7.98. L.86.000.000.                                   
                                                           98-07278/45           
                                                                                 
   9800418 DETERMINAZIONE. CAMPAGNA DI DIFFUSIONE RADIOFONICA SULLE              
           INIZIATIVE CULTURALI DEL 1998. INTEGRAZIONE. IMPEGNO DELLA            
           SOMMA DI L.4.800.000.                                                 
                                                           98-07288/45           
                                                                                 
   9800419 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI SUL VOLONTARIATO            
           1998".CONTRIBUTO ALLA COOPERATIVA RADIO TORINO POPOLARE PER           
           LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA.IMPEGNO SPESA IN            
           ESECUZIONE DELIB.MECC.9806218/45 G.C.21.7.98.L.20.000.000.            
                                                           98-07291/45           
                                                                                 
   9800421 DETERMINAZIONE. MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDI           
           ZIONE 1998. CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI IN            
           ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE N.MECC. 9806768/45 G.C.DEL              
           13.08.1998 E IMPEGNO DI SPESA L.101.500.000.                          
                                                           98-07395/45           
                                                                                 
   9800425 DETERMINAZIONE.CORSI DI FORMAZIONE MUSICALE.PRESTAZIONE DI            
           CONSULENZA.AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE D.G.          
           C.MECC.9803775/45 DEL 21 MAGGIO 1998 E DELLA D.G.C.N.MECC.            
           9806447/45 DEL 4 AGOSTO 1998. L.358.000.000.                          
                                                           98-07440/45           
                                                                                 
   9800429 DETERMINAZIONE. SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PER IL CEN           
           TRO INTERCULTURALE.IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE DELIBERA=           
           ZIONE N.MECC.9806810/19 GIUNTA COMUNALE DEL 13.08.1998.               
           IMPEGNO DI SPESA L. 1.282.500.                                        
                                                           98-07493/45           
                                                                                 
   9800430 DETERMINAZIONE.MANIFESTAZIONE "IDENTITA' E DIFFERENZA" EDI=           
           ZIONE 1998. AFFIDAMENTO INCARICHI NELL'AREA DEI SERVIZI E             
           NELL'AREA ARTISTICA. IMPEGNO DI SPESA L. 69.581.550.                  
                                                           98-07494/45           
                                                                                 
   9800435 DETERMINAZIONE.CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIOFONICA PER LA MA-          
           NIFESTAZIONE IDENTITA' E DIFFERENZA-EDIZIONE 1998.AFFIDAMEN-          
           TO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI L.15.900.000.            
                                                           98-07692/45           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE AMBIENTE E MOBILITA'                                                
                                                                                 
   9800255 DETERMINAZIONE:REALIZZAZ. RETE DRENAGGIO AREA PARCO MEISINO           
           CONSULENZA GEOLOGICA - AFFIDAMENTO INCARICO DOTT.ROCCO RIZZO          
           IMPEGNO DI SPESA L.14.852.486 IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIO          
           NE N.MECC.98005341/46 GIUNTA COMUNALE DEL 30.06.1998                  
                                                           98-06970/46           
                                                                                 
   9800263 DETERMINAZIONE:STRAORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 996          
           LOTTO 7 - ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATTUALE          
           AFFIDAMENTO ALLA DITTA AGROGREEN-IMP.DI SPESA IN ESECUZ.DEL.          
           9805806/46 G.C. DEL 21.7.98 L. 108.671.472 IVA 20% COMPRESA           
                                                           98-07197/46           
                                                                                 
   9800265 DETERMINAZIONE:ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 1998             
           LOTTO 12-ULTERIORI LAVORI NEL QUINTO D'OBBLIGO CONTRATT.AFFI          
           DAMENTO ALLA DITTA TEKNO-GREEN-IMPEGNO DI SPESA IN ESEC.DEL.          
           9806643/46 G.C. 4.8.98 LIRE 62.200.800 IVA 20% COMPRESA               
                                                           98-07222/46           
                                                                                 
   9800273 DETERMINAZIONE-ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-          
           TO 1-ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMEN          
           TO ASS.TEMP.IMPR.STRADEDILE SPA/F.LLI GORINO-IMP.DI SPESA IN          
           ESEC.DELIB.MECC.9806285/46 G.C.28.07.98 -L.123.825.600                
                                                           98-07334/46           
                                                                                 
   9800274 DETERMINAZIONE-ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-          
           TO 2-ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMEN          
           TO ALLA DITTA ITALVERDE-IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA           
           DELIBERAZ.N.MECC9806287/46 G.C.28.07.98 -L.82.838.400                 
                                                           98-07335/46           
                                                                                 
   9800276 DETERMINAZIONE-ORDINARIA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO 98-LOT-          
           TO 7-ULTERIORI LAVORI NEL 5 D'OBBLIGO CONTRATTUALE-AFFIDAMEN          
           TO ALLA DITTA TECNECO  -IMPEGNO DI SPESA IN ESECUZIONE ALLA           
           DELIBERAZ.N.MECC9806286/46 G.C.28.07.98 -L.123.302.880                
                                                           98-07336/46           
                                                                                 
   9800279 DETERMINAZIONE: C.7 - TORINO CITTA' D'ACQUE - PARCO MEISINO.          
           1' INTERVENTO - IMPORTO L.3.398.014.200 IVA 10% COMPRESA -            
           FINANZIAMENTO CON MUTUO - APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN            
           ESECUZIONE DELIBERAZIONE MECC.9807053/46 G.C.13.08.1998.              
                                                           98-07413/46           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE                                         
                                                                                 
   9800080 DETERMINAZIONE: SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. INCARICO PRO-          
           FESSIONALE AL SIGNOR ITALO VACCA. SECONDO IMPEGNO DI SPESA            
           IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9803157/48 DELLA           
           GIUNTA COMUNALE DEL 28/04/98. (L. 3.360.000).                         
                                                           98-06870/48           
                                                                                 
   9800083 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E AS          
           SISTENZA TECNICA DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE POSTALE DEL             
           CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PER GLI ANNI 1998/99. PRIMA FOR=          
           NITURA MATERIALE CONSUMO. IMPEGNO DI SPESA. L.3.033.660.              
                                                           98-07220/48           
                                                                                 
   9800086 DETERMINAZIONE:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE          
           DI UN CENTRO PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI PRESSO LA CIRCO-           
           SCRIZIONE VIII IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.C.           
           DEL 4/8/98 N.MECC.9806428/48.IMPEGNO DI SPESA (L.96.000.000)          
                                                           98-07290/48           
                                                                                 
   9800087 DETERMINAZIONE:INCARICHI DI RELATORE AL 37 CORSO DI FORMAZIO          
           NE PER AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE DELLA CITTA'. IMPEGNO DI          
           SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N. 9802392 G.C. DEL 31 MAR          
           ZO 1998. LIRE 4.159.680.                                              
                                                           98-07296/48           
                                                                                 
   9800088 DETERMINAZIONE: CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE. FONDO PER LE             
           SPESE DI FUNZIONAMENTO MINUTE ED URGENTI PER L'ANNO 1998.             
           AUTORIZZAZIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA (L. 1.500.000).            
                                                           98-07306/48           
                                                                                 
   9800089 DETERMINAZIONE: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI W.C.          
           CHIMICI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPE          
           SA (L. 16.344.000).                                                   
                                                           98-07352/48           
                                                                                 
   9800090 DETERMINAZIONE: NOTIFICAZIONE ATTI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI          
           COMUNI DIVERSI E ACCERTAMENTI PRESSO PRA DI ALTRE PROVINCIE.          
           RIMBORSO DELLE SPESE.ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA(L.5.000.000)          
                                                           98-07433/48           
                                                                                 
   9800091 DETERMINAZIONE: ISCRIZIONE DEL GRUPPO SPORTIVO DEL CORPO AL           
           28 CAMPIONATO ITALIANO DI CICLISMO IN LINEA E AL 16  CAMPIO-          
           NATO ITALIANO DI CICLISMO CRONO-COPPIE RISERVATO ALLE POLIZ-          
           IE MUNICIPALI D'ITALIA. IMPEGNO DI SPESA L.360.000.=                  
                                                           98-07466/48           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE DECENTRAMENTO                                                       
                                                                                 
   9800101 DETERMINAZIONE: RIMBORSO PERMESSI E ONERI  CONTRIBUTIVI  AI           
           PRESIDENTI E AI CONSIGLIERI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI EX          
           LEGE 816/85 PER L'ANNO 98. ULTERIORE IMPEGNO L.150.000.000.           
                                                           98-07161/49           
                                                                                 
   9800103 DETERMINAZIONE:PROGETTO SPECIALE PERIFERIE-INCONTRI APPROFON          
           DIMENTO TEMA PROGETTAZIONE PARTECIPATA PER DIPENDENTI CHE             
           HANNO RISPOSTO AL BANDO CONCORSO PER ATTIVAZ.LABORATORI QUAR          
           TIERE-ORGANIZZ.TECNICA E CONSUL.APPOGGIO-IMPEGNO L.1.920.000          
                                                           98-07295/49           
                                                                                 
   9800105 DETERMINAZIONE: DIVISIONE DECENTRAMENTO. PERSONALE DIPENDEN-          
           TE INVIATO IN MISSIONE. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'AN-          
           NO 1998 DI LIRE 10.000.000.                                           
                                                           98-07475/49           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI                                             
                                                                                 
   9800405 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.MECC.             
           9806577/50 G.C. DEL 4/8/98. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER                 
           LIRE 8.000.000=.                                                      
                                                           98-07323/50           
                                                                                 
   9800406 DETERMINAZIONE: PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE "CRESCERE          
           PER COMPETERE" CENTRO E RIVISTA INFORMA GIOVANI. AFFIDAMENTO          
            E IMPEGNO SPESA LIRE 3.205.200=.                                     
                                                           98-07324/50           
                                                                                 
   9800407 DETERMINAZIONE:ENTE AUTONOMO TEATRO REGIO.UTILIZZO ANNUALE            
           SALA GRANDE - DEL PICCOLO REGIO - DELLA SALA PAVONE E DELLA           
           SALA CAMINETTO DA PARTE DEL SETTORE GIOVENTU'. IMPEGNO SPESA          
           LIRE 7.000.000=.                                                      
                                                           98-07329/50           
                                                                                 
   9800411 DETERMINAZIONE: CENTRO E RIVISTA INFORMA GIOVANI. AFFIDAMEN-          
           TO FORNITURA PANNELLI FRONTALI. IMPEGNO SPESA LIRE 5.520.000          
                                                           98-07396/50           
                                                                                 
   9800412 DETERMINAZIONE: SPESA IN ESEC.DEL.N.MECC.9806823/50 G.C. DEL          
           13/8/98. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER LIRE 36.000.000=.                  
                                                           98-07397/50           
                                                                                 
   9800414 DETERMINAZIONE: PROGETTO VIOLENZA NELLE SCUOLE. SERVIZIO DI           
           IMMISSIONE E REGISTRAZIONE DATI. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA             
           PRIVATA AI SENSI DELL'ART. 41 P.5 E 6 R.D. 827/24 DI LIRE             
           1.893.060. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N.MECC. 9806724/50.            
                                                           98-07428/50           
                                                                                 
   9800415 DETERMINAZIONE: MANIFESTAZIONE "TRE GIORNI SUL VOLONTARIATO"          
           AFFIDAMENTO DELLA CACCIA AL TESORO E DELLA GUIDA AL VOLONTA-          
           RIATO ALLA COOPERATIVA RADIO DI TORINO POPOLARE.                      
           IMPEGNO SPESA LIRE 24.480.000=.                                       
                                                           98-07429/50           
                                                                                 
   9800418 DETERMINAZIONE: "PORTA PALAZZO PER TORINO". IMPEGNO DELLA             
           SPESA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE MECC.N.9806800/50              
           GIUNTA COMUNALE DEL 13 AGOSTO I998. LIRE 78.000.000=.                 
                                                           98-07471/50           
                                                                                 
   9800421 DETERMINAZIONE: INCONTRO CON I PARTECIPANTI AL PROGETTO               
           "ESTATE GIOVANI" IMPEGNO ED AFFIDAMENTO DELLA SPESA IN ESEC.          
           DEL. MECC.N. 9802819/50 G.C. 28/4/98. LIRE 15.360.000=.               
                                                           98-07594/50           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800591 DETERMINAZIONE: MOBILITA' TERRITORIALE.CONVENZIONE SERVIZIO           
           CON COOPERATIVE TAXISTI. ULTERIORE IMPEGNO PER L'ANNO 1998.           
           APPROVAZIONE SPESA L. 50.000.000=.                                    
                                                           98-07088/55           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800308 DETERMINAZIONE: 19LP/IES. SERVIZIO MANUTENZ. PARTE RESTANTE           
           '98 IMP. FRIGORIFERI E CONDIZIONAMENTO PICCOLI AMBIENTI DI-           
           SLOCATI IN FABBRICATI COMUNALI VARI. AFFIDAM. DITTA H.T.S.            
           S.R.L. IMPEGNO DELLA SPESA LIRE 15.346.800=. IVA COMPRESA.            
                                                           98-07424/56           
                                                                                 
                                                                                 
   DIVISIONE ECONOMIA E SVILUPPO                                                 
                                                                                 
   9800164 DETERMINAZIONE:MERCATO ORTOFRUTTICOLO INGROSSO - ADEGUAMENTO          
           ANNUO ISTAT PER AFFITTO AREA FERROVIARIA SITA A MARGINE DEL           
           BINARIO DI RACCORDO - IMPEGNO DI SPESA PER ¶.1.100.000.               
                                                           98-07204/58           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800282 DETERMINAZIONE:NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA - LOTTO III - RI-           
           CONOSCIMENTO DEBITO IMPEGNO DI SPESA L. 3.198.935.855 IVA             
           COMPRESA DELLA DELIBERAZIONE C.C. IN DATA 24/07/98 N. MECC.           
           9805993/59 - FINANZIAMENTO CON MUTUO                                  
                                                           98-06805/59           
                                                                                 
   9800297 DETERMINAZIONE: NUOVO PALAZZO DI GIUSTIZIA. ARREDI FISSI.             
           IMPEGNO DI SPESA L. 40.127.530.350 IN ESECUZIONE DELLE DELI=          
           BERAZIONI G.C. IN DATA 09/04/1998 MECC. N. 9802550/59 E IN            
           DATA 07/07/1998 MECC .9805672/59.                                     
                                                           98-07153/59           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800298 DETERMINAZIONE. RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE AL QUOTIDIANO LA          
           STAMPA PER IL  SETTORE  TECNICO XVI EDIFICI PER LA CULTURA.           
           IMPORTO L. 308.000.                                                   
                                                           98-07144/60           
                                                                                 
   9800300 DETERMINANZIONE: FORNITURA DI ACCESSORI PER P.C. OLIDATA IN           
           CARICO AL SETTORE TECNICO XVI.AFFIDAMENTO ALLA DITTA INFORMA          
           TICA DATA SYSTEM. IMPORTO L. 396.000.                                 

                                                           98-07191/60           
                                                                                 
                                                                                 
   SERVIZIO CENTRALE SERVIZI TECNICI                                             
                                                                                 
   9800257 DETERMINAZIONE: IMPIANTI SPORTIVI - OPERE DI M.O. DEGLI IM-           
           PIANTI TECNOLOGICI DELLE PISCINE PER IL 1998 (PERIODO OTTO.           
           1998-SETTEM. 1999)-FIN.-IMPORTO LIRE 340.000.000=IMP. LIM. A          
           L. 210.000.000.IN ESEC. DELLA DEL. G.C.14/7/98 MEC. 9805714           
                                                           98-06429/62           
                                                                                 
   9800289 DETERMINA:TRATTATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE TEC          
           NICO DOLMEN WIN EXPERT - AFFIDAMENTO ALLA DITTA CD DOLMEN S.          
           R.L. CORSO INGHILTERRA 43 - 10138 TORINO - IMPEGNO DI SPESA           
           DI L. 14.796.000.=.                                                   
                                                           98-07039/62           
                                                                                 
   9800292 DETERMINAZIONE: M.O.1998 CIRC.9 E 10. LOTTO V. MAGGIORI OPE=          
           RE AMBITO 6/5 CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO DITTA NUOVA IMPRESA           
           COSTRUZIONE LA MOLE SRL. APPROVAZIONE. IMPEGNO SPESA ESECU=           
           ZIONE DELIBERA N.MECC.9806414/62. IMPORTO LIRE 58.104.000=.           
                                                           98-07121/62           
                                                                                 
   9800293 DETERMINAZIONE: IMPIANTI SPORTIVI. M.O. 1998. CIRC.2. LOTTO           
           1. MAGGIORI OPERE AMBITO 6/5 CONTRATTUALE. AFFIDAMENTO DITTA          
           CARDEA S.C.R.L. APPROVAZIONE. IMPEGNO SPESA IN ESECUZIONE             
           DELIBERAZIONE N.MECC. 9806413/62. IMPORTO LIRE 58.368.000=.           
                                                           98-07123/62           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA                                
                                                                                 
   9800070 DETERMINAZIONE: C.3 - PROGETTO EXPRESSION PRIMITIVE. INCARI-          
           CO PROFESSIONALE SIG.RA GARRONE CRISTINA. IMPEGNO DI SPESA            
           L. 5.848.333=  IN  ESECUZIONE  DELLA  DELIBERAZIONE N. MECC.          
           9804485/86 DEL 7/7/1998.                                              
                                                           98-07213/86           
                                                                                 
   9800072 DETERMINAZIONE: C. 3 - IMPIANTI SPORTIVI. COMMISSIONE TECNI-          
           CA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO. COSTITUZIONE E            
           COMPOSIZIONE.                                                         
                                                           98-07287/86           
                                                                                 
   9800073 DETERMINAZIONE: C. 3 - PROGETTO  DI PROMOZIONE DELLA SALUTE           
           ATTRAVERSO CONFERENZE IN COLLABORAZIONE CON L'A.S.L. IN ESE-          
           CUZIONE DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9804961/86 CONSIGLIO             
           CIRCOSCRIZIONALE DEL 7/7/98.                                          
                                                           98-07406/86           
                                                                                 
   9800074 DETERMINAZIONE - C. 3 - REVOCA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE            
           N.CRON. 67/I - N.MECC. 9806927/86 APPROVATA IL 5/8/98 "PRO-           
           GETTO AUTO MUTUO AIUTO. AFFIDAMENTO INCARICO IN ESECUZIONE            
           DELLA DELIBERAZIONE N. MECC. 9804801/86 DEL 7/7/98".                  
                                                           98-07408/86           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.4 - SAN DONATO - PARELLA                                              
                                                                                 
   9800057 DETERMINAZIONE:C.4. FESTA INTERNAZIONALE DI CALCIO GIOVANILE          
           DEVOLUZIONE DI CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CARRARA           
           90. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZIONE DELLA DELIB. N. MECC.           
           9806134/87 CONSIGLIO CIRCOSCR. DEL 22.7.98. L.1.000.000=.             
                                                           98-07528/87           
                                                                                 
   9800058 DETERMINAZIONE: C.4. SCUOLA BANDISTICA DEL MARTINETTO. DEVO-          
           LUZIONE DI CONTRIBUTO AL COMPLESSO BANDISTICO FOLKLORISTICO           
           IL MARTINETTO. IMPEGNO DELLA SPESA IN ESECUZ. DELIB. N.MECC.          
           9806322/87 CONSIGLIO CIRCOSCR. DEL 22.7.98 L. 4.000.000=.             
                                                           98-07529/87           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.6 - BARRIERA DI MILANO - FALCHERA - REGIO PARCO                       
                                                                                 
   9800091 DETERMINAZIONE : C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE MA-          
           NIFESTAZIONE A=ARTE SENZA BARRIERE 2 IN ESECUZIONE DELIBERA           
           N. MECC. 9804628/89 DEL 22/6/98. DEVOLUZIONE CONTRIBUTO DI            
           LIRE 5.000.000.                                                       
                                                           98-07383/89           
                                                                                 
   9800092 DETERMINAZIONE C.6.INIZIATIVE CULTURALI 7 TORNEO DI BOCCE             
           DELLA CIRCOSCRIZIONE. DEVOLUZIONE DEL CONTRIBUTO  DI  LIRE            
           3.500.000 ALLA SOCIETA' BOCCIOFILA MONTEROSA E IMPEGNO DELLA          
           SPESA IN ESEC. DELIBERA N. MECC. 9805079/89 DEL 1/7/98                
                                                           98-07385/89           
                                                                                 
   9800094 DETERMINAZIONE:C.6 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI. AREA DEI            
           SERVIZI PER I MINORI. SEMINARIO ARTI PENSIERI MESTIERI. E-            
           SPERIENZE FORMATIVE E PEDAGOGICHE A CONFRONTO. IMPEGNO E AF-          
           FIDAMENTO DELLA SPESA DI LIRE 800.000.                                
                                                           98-07467/89           
                                                                                 
   9800095 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE CULTURALI E RICREATIVE. MA-          
           NIFESTAZIONE BANCA DEL TEMPO IN ESECUZIONE DELIBERAZIONE N.           
           MECC. 9805867/89 DEL 15/7/98.                                         
                                                           98-07447/89           
                                                                                 
   9800096 DETERMINAZIONE: C.6 - INIZIATIVE  CULTURALI  E  RICREATIVE.           
           SETTEMBRE IN FESTA 98. DEVOLUZIONE CONTRIBUTI IN ESECUZIONE           
           DELIBERAZIONE N. MECC. 9806023/89 DEL 15/7/98. IMPEGNO DELLA          
           SPESA DI LIRE 23.000.000.                                             
                                                           98-07479/89           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.7 - VALDOCCO - VANCHIGLIA - MADONNA DEL PILONE                        
                                                                                 
   9800050 DETERMINAZIONE: C.7 - STAMPA MATERIALE INFORMATIVO. ANNO              
           1998. ULTERIORE IMPEGNO DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO. LIRE              
           5.000.000=.                                                           
                                                           98-07309/90           
                                                                                 
   9800051 DETERMINAZIONE: C. 7 - PERCORSI NATURALISTICI AUTOGUIDATI.            
           CONTRIBUTO  ALL'ASSOCIAZIONE  "IL  TUO  PARCO" . LIRE                 
           19.800.000=                                                           
                                                           98-07564/90           
                                                                                 
   9800052 DETERMINAZIONE: C. 7 - SERVIZIO SORVEGLIANZA E PULIZIA PALE-          
           STRE ASSEGNATE DALLA CIRCOSCRIZIONE A POLISPORTIVE/SOCIETA'.          
           IMPEGNO DI SPESA. LIRE 1.800.000=                                     
                                                           98-07565/90           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.8 - SAN SALVARIO - CAVORETTO                                          
                                                                                 
   9800053 DETERMINAZIONE: C.8 - TURISMO SOCIALE.  NOLEGGIO    AUTOPUL-          
           LMAN. AFFIDAMENTO A TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI           
           LIRE 8.910.000.=                                                      
                                                           98-07259/91           
                                                                                 
   9800054 DETERMINAZIONE: C.8 - INIZIATIVE DI PROMOZIONE SPORTIVA PER           
           SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP 1998-99. AFFIDAMENTO A  TRAT-          
           TATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 13.319.400.=                 
                                                           98-07261/91           
                                                                                 
   9800055 DETERMINAZIONE: C.8 - INTERVENTI A FAVORE DI CITTADINI  HAN-          
           DICAPPATI LEGGE 104/92. CORSO DI PITTURA.    AFFIDAMENTO  A           
           TRATTATIVA PRIVATA. IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 7.171.320.=              
                                                           98-07262/91           
                                                                                 
   9800056 DETERMINAZIONE: C.8 - SPESE PER L'INFORMAZIONE 98/99. RINNO-          
           VO ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO "LA STAMPA". IMPEGNO DI  SPESA           
           DI LIRE 1.445.000.=                                                   
                                                           98-07375/91           
                                                                                 
                                                                                 
   CIRC. N.10 - MIRAFIORI SUD                                                    
                                                                                 
   9800038 DETERMINAZIONE: C.10 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER GLI          
           UFFICI DEL  CENTRO  CIVICO  L'ANAGRAFE  ED I SERVIZI SOCIALI          
           DELLA CIRCOSCRIZIONE 10. AFFIDAMENTO  ED  IMPEGNO  DI SPESA.          
           LIRE 9.986.920=.                                                      
                                                           98-07491/93           
                                                                                 
   9800039 DETERMINAZIONE: C.10 - FORNITURA  ED  INSTALLAZIONE  DI N. 1          
           PERSONALE COMPUTER 1 SCANNER 1 SCAMPANTE E RELATIVO SOFTWARE          
           APPLICATIVO  PER  L'UFFICIO GRAFICO DELLA CIRCOSCRIZIONE 10.          
           AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA DI LIRE 15.840.000=.                  
                                                           98-07492/93           
                                                                                 





   

    

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